SISTEMA DE CONTROL INTERNO

 

INFORME DEL SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR ORIENTADAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD DOCUMENTO
Anexo 2: "Plan de Acción" para la implementación de las recomendaciones del Informe de Acción de Oficio Posterior n.° 170-2025-CG/PREVI-AOP VER

Anexo 3: "Recomendaciones del Informe de servicios de control posterior orientadas a mejorar la gestión de la Entidad". Periodo: Julio - Diciembre del 2024

VER  
Informe de servicio de control posterior: 041-2023-3-0511-RDS "Reporte de Deficiencias Significativas Financieras" VER 
Informe de servicio de control posterior: 041-2023-3-0511 RDSF. Periodod: Enero - Junio del 2024 VER 

 

  •  CARTA N° 1527-2024-UNACH/DGA: Se remite información sobre el avance y resultados de la implementación del SCI - Enero a Junio 2024 - Pregunta 23.
ENTREGABLES DESCARGAR DESCARGAR
Informe de Rendición de Cuentas de Titulares DOCUMENTO CONSTANCIA
Reporte Plan de Acción Sección Medidas de Control - Año 2025 DOCUMENTO CONSTANCIA
Reporte Plan de Acción Sección Medidas de Remediación - Año 2025 DOCUMENTO CONSTANCIA
Primer Reporte de Evaluación Semestral de la Implementación del SCI DOCUMENTO CONSTANCIA
Primer Reporte de Seguimiento del Plan de Acción Semestral 2024 del Sistema de Control Interno DOCUMENTO CONSTANCIA
Reporte Plan de Acción Anual Sección Medidas de Control DOCUMENTO CONSTANCIA
Reporte Plan de Acción Sección Medidas de Remediación - Año 2024 DOCUMENTO CONSTANCIA
Evaluación Anual Implementación del SCI Periodo - 2023 DOCUMENTO CONSTANCIA
Segundo Reporte PAA - 2023 DOCUMENTO CONSTANCIA

 

RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA DOCUMENTO
AVISO DE SINCERAMIENTO 2020  VER